
進(jìn)項(xiàng)10%加計抵扣分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵進(jìn)項(xiàng)加計 貸營業(yè)費(fèi)用 抵扣的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵進(jìn)項(xiàng)加計 對嗎
答: 你好,加計抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,你已經(jīng)認(rèn)證了嗎,如果認(rèn)證了 借:應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 嗲;營業(yè)外收入(或者其他收益)
上月計提附加稅5000元,次月因有進(jìn)項(xiàng)抵扣,實(shí)際繳納了3000元附加稅,應(yīng)交稅費(fèi)的貸方有2000元余額,怎么處理?分錄怎么做?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)2000貸:稅金及附加2000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,分錄是借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在查出來票有問題進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄是借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出 對嗎?然后當(dāng)初減掉的附加稅現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)出?
答: 你好,附加稅不用考慮,直接跟本期的進(jìn)項(xiàng)一起計算完,一起計提附加


袁老師 解答
2017-03-14 15:03
袁老師 解答
2017-03-14 15:12