
企業(yè)所得稅申報時,福利費調整涉及的工資薪金總額是本年實發(fā)工資,還是應發(fā)工資?
答: 你好,扣除限額是按照實發(fā),就是稅收金額可以稅前扣除的
老師,您好建筑企業(yè)預繳企業(yè)所得稅應該怎么做賬?我做的分錄計提借:所得稅費用貸:應交稅費-企業(yè)所得稅;繳納借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款這樣利潤表就會出現所得稅費用,我在做企業(yè)所得稅申報時候以利潤總額申報?還是凈利潤申報?
答: 預交只要,借,應交稅費~應交所得稅,貸,銀行存款 不用計提的,申報還是按利潤總額申報
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
想知道企業(yè)所得稅季度申報,在2018年第二季度多繳納企業(yè)所得稅稅,但已辦理退稅手續(xù),以后繳納企業(yè)所得稅時,可以直接抵扣,申報企業(yè)所得稅季報怎么填寫呢?利潤表所得稅與申報的所得稅不一致。
答: 第三季度所得稅申報時,你可以在填列在預交所得稅那里,到第三季度應該就是一致的了


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2022-02-17 20:16
佟老師 解答
2022-02-17 20:26
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2022-02-17 20:35
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2022-02-17 21:47
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2022-02-17 21:50