
收到設計費專票一張,可以這樣做嗎?借:在建工程-設計費 應交稅金-應交增值稅(進) 貸:應付賬款 ,應交稅金是做在在建工程分錄 還是轉固定資產分錄那邊?
答: 你好,如果是抵扣的,計入應交稅費核算,不是固定資產也不是在建工程
能單位建立一個污水池,合同43萬,預付35萬,發(fā)票已經收到,那收到的發(fā)票申報的時候要在固定資產里填寫數(shù)字嗎??做的會計分錄,借:在建工程 應交稅費 增稅進項 貸:應付賬款
答: 在固定資產填寫, 不動產分期抵扣。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我確認的就是,在建工程,貸應付賬款,借固定資產貸在建工程,就是這樣確認的,所以我就是要都兩個分錄都沖回對吧
答: 你這個為什么要沖回,不確認固定資產嗎


方老師 解答
2017-03-14 10:34
方老師 解答
2017-03-14 10:48