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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-17 09:47

是的是的,是這么做的。

Ann 追問

2022-02-17 10:28

那我匯算清繳應付職工薪酬賬面金額就是就填12月的貸方累計數(shù)9000,實際跟稅收就是4000。是這樣填嘛。因為我多計提了5000

郭老師 解答

2022-02-17 10:30

你好,對的是的,是這么做的。

Ann 追問

2022-02-17 11:14

老師,那我的工資有分銷售費用跟管理費用,兩者加起來多提了5000,那我調(diào)整的時候以前年度所以調(diào)整要不要分開調(diào),備注寫明調(diào)什么費用呢

郭老師 解答

2022-02-17 11:15

你好,可以一塊兒的摘要里面寫清楚就行。

Ann 追問

2022-02-17 11:22

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2022-02-17 11:25

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
同學你好 多計提的你要沖減應該是 借應付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整才對
2021-12-31 10:38:57
借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整,
2020-04-28 14:29:21
直接做借應付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整
2019-12-03 09:31:50
你好,借方應當是利潤分配——未分配利潤才是的
2019-06-04 08:35:17
你好 你說怎么處理 是實際什么情況
2020-05-19 12:34:16
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