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送心意

方老師

職稱中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2017-03-14 14:55

1、黃色底色的為“年初余額”,最右邊的一列數(shù)據(jù)是“期初余額”, 
2、老師,應(yīng)收賬款的“年初余額”和“期初余額”數(shù)據(jù)已經(jīng)錄完,但是圖1中的這兩個(gè)數(shù)據(jù)和圖片2中的兩個(gè)數(shù)據(jù)不一致?試算不平衡,這是哪里出錯了?

方老師 解答

2017-03-14 12:09

對的,怎么應(yīng)收期初有兩個(gè)余額呢

方老師 解答

2017-03-14 15:00

說明你可能少錄了,或者是期初有部分是負(fù)數(shù)的原因。

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相關(guān)問題討論
對的,怎么應(yīng)收期初有兩個(gè)余額呢
2017-03-14 12:09:06
給你個(gè)建議, 既然是倒擠,你期初有本年利潤,顯然1-7月有收入,你把1-7月收入填在你期初的本年累計(jì)發(fā)生數(shù)里,再根據(jù)期初利潤數(shù)倒擠出1-7月成本數(shù),這樣期初本年利潤就分解成收入和成本兩塊,你利潤表本年累計(jì)利潤就對了
2019-01-18 11:21:18
你好, 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:工程施工 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2020-06-29 11:23:58
你好,估價(jià)入賬用紅字沖的話只需要用紅字就可以了,因?yàn)樵谪?cái)務(wù)上紅字就代表了負(fù)數(shù),不需要在前面再加一個(gè)減號。
2021-04-06 16:43:18
你好借銷售費(fèi)用-商業(yè)折扣500,貸銀行存款500
2019-06-26 10:05:19
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