
老師,上個(gè)月開的普通發(fā)票按的3%,沒(méi)有減免到1%,做賬:借銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交增值稅,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)后要1.開個(gè)紅沖發(fā)票,然后2.再開個(gè)對(duì)的,這個(gè)過(guò)程應(yīng)該怎么做賬
答: 您好,跨年了嗎?上次指的是去年12月份,還是今年一月份?
老師,8月開了一張普通發(fā)票,這月開了負(fù)數(shù),這兩筆帳怎么做呢?8月應(yīng)收賬款1000.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入970.87..應(yīng)交增值稅29.13,,
答: 八月份借應(yīng)收1000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入970.87,應(yīng)交稅費(fèi)29.13 九月份借應(yīng)收-10000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-970.87,應(yīng)交稅費(fèi)-29.13
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
那這樣做可以嗎?您看 發(fā)出時(shí):借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票 開票時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:原材料
答: 可以


淡淡的臺(tái)燈 追問(wèn)
2022-02-16 16:42
QQ老師 解答
2022-02-16 16:48