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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-03-14 08:57

是這樣的,如果沖減上月多記的,借:本年利潤-603,貸:銷售費用-603,那這月銷售費用合計數(shù)12003,貸方是-603,那么應結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的貸方數(shù)是多少

你好 追問

2017-03-14 09:02

怎么是-603,本月銷售費用借方是12003,貸方是-603,那么從貸方結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤當中的數(shù)據(jù)是多少

宋生老師 解答

2017-03-14 08:50

您好!你用紅字沖減就可以了。

宋生老師 解答

2017-03-14 09:00

您好!是-603元。

宋生老師 解答

2017-03-14 09:03

您好!我沒明白你問題的意思,最終的數(shù)據(jù)就是12003-603的金額就是要結(jié)轉(zhuǎn)的最終的銷售費用的數(shù)據(jù)

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您好!你用紅字沖減就可以了。
2017-03-14 08:50:58
這個不建議跨年調(diào)這個,借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤,匯算清繳記得你把這個納稅調(diào)減
2020-01-12 08:48:06
你好,借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品。
2020-08-02 10:21:59
您好 請問結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄當時怎么寫的
2019-12-22 08:31:31
你好 少結(jié)轉(zhuǎn)了 補結(jié)轉(zhuǎn) 走一起以前年度損益調(diào)整來做
2019-09-10 15:52:41
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