
老師您好!月末計提增值稅會計分錄怎么做呀? 扣繳扣款增值稅會計分錄怎么做呀?
答: 1、期末計提會計分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、實際繳納 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 3、對于企業(yè)當(dāng)期多交的增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 4、繳納以前期間增值稅額時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
和增值稅有關(guān)的計提和扣款,全部分錄
答: 你好,是一般納稅人的嗎?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,本月應(yīng)交增值稅559.15,已計提,附加稅要計提嗎?計提分錄是?次日扣款分錄?謝謝
答: 借,稅金及附加,貸,應(yīng)交稅費~應(yīng)交城建稅/教育費附加, 借,應(yīng)交稅費,貸銀行存款


hello yu 追問
2022-02-16 08:47
郭老師 解答
2022-02-16 08:49