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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-15 15:02

你好,這個是發(fā)票到嗎?如果沒有到的話,你不用紅沖暫估。

微信用戶 追問

2022-02-15 15:07

李木子老師課上講的沒有收到發(fā)票,直到匯算清繳前收到就可以。但是她說如果一直掛著暫估,有預警風險好像是?

郭老師 解答

2022-02-15 15:08

你好,沒有關(guān)系的,一直暫估就可以的,那你當月月初紅沖,月末暫估布也是帳上有暫估。

郭老師 解答

2022-02-15 15:08

申報給稅務局的報表不也是有暫估嗎?

郭老師 解答

2022-02-15 15:08

課程是這么說的,如果有暫估次月紅沖,沒有收到發(fā)票,月末暫暫估,但是你沒有這個必要,紅沖暫估和暫估不一個樣。

微信用戶 追問

2022-02-15 15:13

老師,那您的意思是跨年呢那種,也是一直暫估著對不。知道匯算清繳前拿到發(fā)票沖紅就行,如果沒拿到發(fā)票就是沖紅,結(jié)轉(zhuǎn)的成本匯算清繳時調(diào)整對吧。

郭老師 解答

2022-02-15 15:14

哦對的是的是這么做。

微信用戶 追問

2022-02-15 15:20

老師(′-ω-`),嘿嘿再問一下哈,匯算清繳時還沒拿到發(fā)票,那那個暫估咋辦?還一直暫估著嗎,啥時候開發(fā)票啥時候沖紅?

郭老師 解答

2022-02-15 15:22

直接暫估就可以的,不用動。

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相關(guān)問題討論
你好,這個是發(fā)票到嗎?如果沒有到的話,你不用紅沖暫估。
2022-02-15 15:02:24
您好,餐飲假入庫,是借:庫存商品,貸:應付賬款。如果做的是借:庫存,貸:成本,那就紅沖那個憑證,再按借:庫存商品,貸:應付賬款,來處理。
2017-01-03 22:28:25
您好,餐飲假入庫,是借:庫存商品,貸:應付賬款。如果做的是借:庫存,貸:成本,那就紅沖那個憑證,再按借:庫存商品,貸:應付賬款,來處理。
2017-01-03 22:28:12
你說的借主營業(yè)務成本負數(shù),貸庫存商品負數(shù)(負數(shù))這個分錄是貸方負數(shù),那也就是借方正數(shù),意思就是沖減了成本,退回了庫存
2020-02-15 11:44:44
你好!這個正常是不會出現(xiàn)負數(shù)的啊。為什么會是負數(shù)。
2018-03-16 17:18:10
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