老師,購銷合同的印花稅,要取哪些數(shù)據(jù)。取做賬軟件 問
購銷合同印花稅計稅依據(jù): 按合同:若合同分價稅,以不含稅價款;未分,含增值稅。 按實際:采購看原材料等借方 %2B 進(jìn)項不含稅,銷售看收入貸方 %2B 銷項不含稅(需剔除非購銷、調(diào)整特殊情況)。 定期匯總:匯總當(dāng)期購銷金額,再分價稅情況。 答
個稅收入申報有誤,我先改了7月的,數(shù)據(jù)不對,又把1-6 問
您好,你點更正就可以了 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 都是從廠家直接發(fā)到 問
您好,有發(fā)票和出庫存單就可以 答
老師,您好,請問下房東在2023年的12月底前開具了202 問
你好,這個房子我是生產(chǎn)辦公用的可以 答
老師,你好,我這里有臺固定資產(chǎn),原值1106.19元,截止8 問
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 答

這收據(jù)可以當(dāng)做原始憑證粘貼在記賬憑證后面嗎?社保局轉(zhuǎn)錢到公賬上,然后由公賬轉(zhuǎn)到老板個人卡,再轉(zhuǎn)到對方。這分錄怎么做。
答: 可以,但是落款人那是不是錯了?借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-個人,借:其他應(yīng)付款 -老板 貸:銀行存款,借:其他應(yīng)付款 -個人 貸:其他付款-老板
@老師,這收據(jù)可以當(dāng)做原始憑證粘貼在記賬憑證后面嗎?社保局轉(zhuǎn)錢到公賬上,然后由公賬轉(zhuǎn)到老板個人卡,再轉(zhuǎn)到對方。這分錄怎么做
答: 你好,請問是什么收據(jù)?借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,比如我們上個月做的社保分錄做錯了,這個月沖紅并做更正,那這個月更正,要不要原始憑證(畢竟我的原始憑證都貼在上個月了)?
答: 不用的,不過你要注明是更正那個月哪號憑證


Kalen Wu 追問
2017-03-13 13:27
吳月柳 解答
2017-03-13 13:24
吳月柳 解答
2017-03-13 13:26
吳月柳 解答
2017-03-13 13:29