
申報(bào)印花稅時(shí)如果進(jìn)項(xiàng)票有10000實(shí)際只抵扣了3000,這次申報(bào)按10000還是按3000啊
答: 同學(xué),你好,這個(gè)需要按10000確認(rèn), 和抵扣多少?zèng)]有關(guān)系。
我們拿進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,那么當(dāng)月申報(bào)印花稅需要把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一起計(jì)稅嗎?
答: 你好,進(jìn)行發(fā)票地稅是增值稅,不同的稅種,做賬的時(shí)候都要做的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)項(xiàng)的印花稅是按進(jìn)項(xiàng)金額申報(bào)還是按認(rèn)證勾選的抵扣金額來(lái)報(bào)
答: 你好,按進(jìn)項(xiàng)含稅金額填寫申報(bào)
當(dāng)月有銷項(xiàng)稅額也有進(jìn)項(xiàng)稅額。進(jìn)項(xiàng)稅大。當(dāng)月申報(bào)印花稅嗎?按哪個(gè)數(shù)申報(bào)印花稅
這個(gè)月公司進(jìn)項(xiàng)抵扣多了,那地稅申報(bào)時(shí),附加稅和印花稅也是零申報(bào)嗎?
老師? 如果還沒銷項(xiàng),增值稅還是零申報(bào),有進(jìn)項(xiàng)但沒抵扣,印花稅還要交嗎?


李歡 追問(wèn)
2022-02-14 11:00
森林老師 解答
2022-02-14 11:02