
老師你好,新接手一個公司的賬,發(fā)現(xiàn)之前幾年的開票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),都沒有收到發(fā)票,之前的會計是用銀行支出回單做的憑證。想請老師幫忙看下這樣做對嗎?不對的話,我需要怎么更改呢?以下是每年和憑證分錄:2017年12月分錄 借其他應(yīng)收款-廣西百旺金賦公司 280 貸銀行存款 2802019年8月分錄 借管理費(fèi)用-稅控盤及服務(wù)費(fèi) 280 貸銀行存款 2802020年3月分錄 借管理費(fèi)用-稅控盤及服務(wù)費(fèi) 280 貸銀行存款 2802020年11月分錄 借管理費(fèi)用-稅控盤及服務(wù)費(fèi) 280 貸銀行存款 280
答: 你好,學(xué)員, 這幾年的都沒有發(fā)票嗎
稅控盤維護(hù)費(fèi)支付維護(hù)費(fèi)時,借:預(yù)付賬款 280 貸:銀行存款280 對嗎?還是要放其他應(yīng)付款?
答: 你好 沒付款的記在其他應(yīng)付款就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問交了金稅盤維護(hù)費(fèi),但是我們屬于點(diǎn)銷戶,可以申請退款,請問怎么做分錄呢?交款式借:其他應(yīng)收款–航天維護(hù)費(fèi)280,貸:銀行存款280收到退款:借:銀行存款280,貸其他應(yīng)收款280嗎?
答: 你好,是這樣操作的。









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