老師,購(gòu)銷合同的印花稅,要取哪些數(shù)據(jù)。取做賬軟件 問
購(gòu)銷合同印花稅計(jì)稅依據(jù): 按合同:若合同分價(jià)稅,以不含稅價(jià)款;未分,含增值稅。 按實(shí)際:采購(gòu)看原材料等借方 %2B 進(jìn)項(xiàng)不含稅,銷售看收入貸方 %2B 銷項(xiàng)不含稅(需剔除非購(gòu)銷、調(diào)整特殊情況)。 定期匯總:匯總當(dāng)期購(gòu)銷金額,再分價(jià)稅情況。 答
個(gè)稅收入申報(bào)有誤,我先改了7月的,數(shù)據(jù)不對(duì),又把1-6 問
您好,你點(diǎn)更正就可以了 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 都是從廠家直接發(fā)到 問
您好,有發(fā)票和出庫(kù)存單就可以 答
老師,您好,請(qǐng)問下房東在2023年的12月底前開具了202 問
你好,這個(gè)房子我是生產(chǎn)辦公用的可以 答
老師,你好,我這里有臺(tái)固定資產(chǎn),原值1106.19元,截止8 問
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 答

下面一道關(guān)于會(huì)計(jì)的消費(fèi)稅的題目 怎么做
答: 甲酒廠2013年1月自產(chǎn)了白酒一噸用于發(fā)放福利。該產(chǎn)品的生產(chǎn)成本95000元,成本利潤(rùn)率和消費(fèi)稅率為20%,求應(yīng)納消費(fèi)稅多少?
怎樣調(diào)平該題目中會(huì)計(jì)科目應(yīng)交消費(fèi)稅
答: 同學(xué)你好 問題不完整 請(qǐng)重新提問方便職稱老師回答
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好:這個(gè)題目D算出來的是消費(fèi)稅嗎?
答: 你好,不是消費(fèi)稅, 消費(fèi)稅=25*2*(1加上28%)/(1-9%)*9%
這個(gè)題目的消費(fèi)稅是計(jì)入成本的,,但是做其他選擇題時(shí)消費(fèi)稅又不計(jì)入成本,,,消費(fèi)稅是否計(jì)入成本是要分情況的么?
老師,消費(fèi)稅有個(gè)除以(1-消費(fèi)稅率)請(qǐng)問這個(gè)是在什么情況下用啊,一般題目給出來的數(shù)字都是包含消費(fèi)稅的吧,


鄒老師 解答
2015-10-24 16:22