
老師:我剛到一家公司發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)有三筆大筆成本票是暫估的,貸方是其他應(yīng)付款個(gè)人賬上,在年底之前所有暫估是否都要到票?票到的時(shí)候可能是應(yīng)付帳款產(chǎn)生,請(qǐng)問發(fā)票到時(shí)我該怎么做帳呢?
答: 你好 是的 年度之前到票的話 才可以稅前扣除的。票到了把之前暫估的沖掉,按發(fā)票做賬就可以了。
書店月底結(jié)算銷售成本,因?yàn)闀欠ㄈ藗€(gè)人買的,且沒有發(fā)票,賬上做了其他應(yīng)付款,那月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)怎么操作呢?
答: 您好,沒有發(fā)票的話可以計(jì)入銷售成本,只是不能稅前扣除。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
是其他應(yīng)付款吧?他們公司應(yīng)該付給公司的款,可以看做是他借公司的款付的那些成本款?
答: 對(duì)于其他應(yīng)付款,屬于公司應(yīng)付出去的款


maymay 追問
2022-02-13 11:34
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2022-02-13 11:35
辛夷老師 解答
2022-02-13 11:44
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2022-02-13 14:38
辛夷老師 解答
2022-02-13 14:47
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2022-02-13 14:49