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送心意

小文老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2022-02-12 13:56

你好,之前是計提,現(xiàn)在是發(fā)放,分錄就是
借 職工獎勵及福利獎金 40
貸 銀行存款 40

夏楠 追問

2022-02-12 14:11

計提的會計分錄是和發(fā)放工資的會計分錄時間是同一天嗎

夏楠 追問

2022-02-12 14:13

計提時
借:管理費用—工資
貸:職工獎勵及福利獎金—王某某
然后發(fā)放時
借:職工獎勵及福利獎金—王某某
40
貸:銀行存款40,整個過程是這樣嗎

小文老師 解答

2022-02-12 14:14

不是呢,計提是看歸屬期間,發(fā)放的話,就是看公司實際什么時候付錢就什么時候入賬

小文老師 解答

2022-02-12 14:16

職工獎勵及福利獎金,這個的一級科目是應付職工薪酬吧。如果是的話,分錄那樣就對了。

夏楠 追問

2022-02-12 14:18

職工獎勵及福利獎金一級科目是利潤分配,現(xiàn)在應該怎么做呢

小文老師 解答

2022-02-12 14:23

獎金應該是做應付職工薪酬薪酬呢,不應當是利潤分配

夏楠 追問

2022-02-12 14:33

年底利潤分配這個科目我是做成
借:利潤分配100
貸:利潤分配—職工獎勵及福利獎金40
        利潤分配—儲備基金60
本來是賬上有200萬資金,要轉成利潤分配,所以我就這樣轉的,

夏楠 追問

2022-02-12 14:40

年底錢剩200萬,然后我做的會計分錄
借:本年利潤200萬
貸:利潤分配—未分配利潤
然后
借:利潤分配—未分配利潤100萬
貸:利潤分配—職工獎勵及福利獎金40萬
        利潤分配—儲備基金60萬
這樣做對嗎,那這40萬獎金的會計分錄怎么做

小文老師 解答

2022-02-12 15:05

職工有持有股權么,不然怎么會進入利潤分配呢

夏楠 追問

2022-02-12 15:14

他們是業(yè)務員

小文老師 解答

2022-02-12 15:29

那只能進入職工薪酬呀,利潤分配是分給股東的

夏楠 追問

2022-02-12 17:14

那老師,我們年尾的本年利潤這個科目怎么轉

小文老師 解答

2022-02-13 12:08

你結轉到利潤分配未分配利潤就好呢

小文老師 解答

2022-02-13 12:10

獎金應該是計提管理費用的

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你好,之前是計提,現(xiàn)在是發(fā)放,分錄就是 借 職工獎勵及福利獎金 40 貸 銀行存款 40
2022-02-12 13:56:54
您好,這樣的分錄不對,正確的是: 借:管理費用-工資獎金等科目 貸:應付職工薪酬-社保費。
2016-10-18 18:19:30
你好 上面的分錄是正確的
2019-09-26 16:29:08
借:利潤分配—應付現(xiàn)金股利, 貸:應付股利 這個是分紅的分錄
2024-03-20 11:52:19
你好 你計提盈余公積做 :借:利潤分配-提取法定盈余公積,貸:盈余公積-法定盈余公積。2、年末,將利潤分配賬戶下的其他明細賬戶余額結轉的會計分錄,借:利潤分配-未分配利潤,貸:利潤分配—提取法定盈余公積。
2020-08-01 11:33:08
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