
請問收回多給的費(fèi)用,我放在了銷售費(fèi)用貸方,之前做 借:現(xiàn)金,貸,銷售費(fèi)用。導(dǎo)致系統(tǒng)利潤表沒有沖減到這筆費(fèi)用,我需要怎樣修改。已經(jīng)跨年了。跪求具體分錄
答: 跨年度要用以前年度損益調(diào)整科目,把你之前做的分錄紅沖,然后做借:現(xiàn)金 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
老師好,結(jié)轉(zhuǎn)利潤表的形成這條題目,1) 2號收到的2張單據(jù),銷售費(fèi)用可以不分開餐費(fèi)和油費(fèi)嗎?2) 6號收到1張單據(jù),也是銷售費(fèi)用的,分錄可以跟2號那些寫在一起嗎?還是必須要分錄明細(xì)去寫呢?可不可以就寫借銷售費(fèi)用4400,貸現(xiàn)金4400呢?
答: 你好,工作中做好要寫明細(xì),2號的業(yè)務(wù)和6號的業(yè)務(wù)要分開寫。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
利潤表中的銷售費(fèi)用怎么得來?
答: 你好,就是你本月或本年發(fā)生的 銷售費(fèi)用借方合計(jì)金額,如果有貸方發(fā)生額,需要減去

