上個(gè)月公司做了這樣一筆賬:無票收入借:庫存現(xiàn)金貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 這個(gè)月把開的銷售發(fā)票紅沖部分無票收入,借應(yīng)收賬款-醫(yī)療保障局貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:銀行存款貸:應(yīng)收賬款-醫(yī)療保障局(意思是上個(gè)月沒有開票這個(gè)月又給他開票了)這樣做可以嗎?
愛麗泡泡兒
于2022-02-12 00:41 發(fā)布 ??1281次瀏覽
- 送心意
小云老師
職稱: 中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
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不含
2017-03-20 16:45:51

你好,分錄可以這么做的
如果軟件做賬,最后一個(gè)借主營業(yè)務(wù)收入-未開票改貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票負(fù)數(shù)
2020-05-31 20:50:41

如果你是一般納稅人,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)主營業(yè)務(wù)成本取得專票部分只結(jié)轉(zhuǎn)價(jià)。
銷售時(shí)不管普票和專票都按價(jià)稅分離后的價(jià)格確認(rèn)。
2017-08-14 07:18:49

收入記一個(gè)總的合計(jì)。收入記一個(gè)總的合計(jì)數(shù)
。收入記一個(gè)總的合計(jì)數(shù)就行。
2022-09-05 10:16:37

你好,不對。正確的分錄應(yīng)當(dāng)是
借;銀行存款 ( 2 730 000%2B436 800)*40%
應(yīng)收賬款( 2 730 000%2B436 800)*60%
貸;主營業(yè)務(wù)收入 2730 000
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)436 800
借;主營業(yè)務(wù)成本 1500*1500
貸;庫存商品1500*1500
2020-07-07 21:07:18
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