那這個過程中,會計應(yīng)該如何做賬做分錄呢,在什么時點(diǎn)做什么分錄?比如,簽訂合同時確認(rèn)收入,此時開發(fā)票嗎?借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng),然后發(fā)貨,借:發(fā)出商品,貸:庫存商品,這里實(shí)際工作中,開發(fā)票和發(fā)貨的先后順序有講究嗎?一般企業(yè)會先發(fā)貨再開還是先開再發(fā)貨?實(shí)際收到票據(jù)后并開具收據(jù),借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收賬款,如果對方給的票據(jù)期限過長,是一年票,票額和貨物金額不符如何做賬,比如我貨物價值49000,對方給我5萬的票,折現(xiàn)后假設(shè)與我貨物價值恰好相符。我的分錄有不對之處請指正。
學(xué)員cc
于2022-02-11 15:40 發(fā)布 ??1614次瀏覽
- 送心意
月亮老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,審計師
2022-02-11 15:48
你好,確認(rèn)收入和開票時點(diǎn)原則上是在同一個月,實(shí)務(wù)中會存在跨月的情況
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你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56

沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09

你好,分錄可以這么做的
如果軟件做賬,最后一個借主營業(yè)務(wù)收入-未開票改貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票負(fù)數(shù)
2020-05-31 20:50:41

你好,按這個分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04

你好? ? ?你們無法收回來的? ? 還得轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款去的。 到時你們? 還得讓對方 用其他方式支付款給你們沖 應(yīng)收賬款的? ?
2020-11-27 11:03:34
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月亮老師 解答
2022-02-11 15:49
月亮老師 解答
2022-02-11 15:51
學(xué)員cc 追問
2022-02-11 16:06
月亮老師 解答
2022-02-11 16:37