
您好,公司銀行存款、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等科目期末余額都是一個(gè)會(huì)計(jì)核對嗎?
答: 如果分工明確,銀行存款日記賬之類是出納,應(yīng)收應(yīng)付是往來會(huì)計(jì),如果 是小企業(yè)那就全能
公司從今年開始做內(nèi)賬,需要錄入應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,銀行存款,現(xiàn)金,相對應(yīng)應(yīng)該錄入到什么科目才能平?
答: 您好,差額可以錄入實(shí)收資本,其他應(yīng)付款-老板,或者利潤分配-未分配利潤。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,目前應(yīng)收賬款余額為2360元,在不改變銀行存款余額的情況下,怎么把應(yīng)收賬款調(diào)平(未設(shè)置應(yīng)付賬款科目)
答: 你好;? ? 借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款; 如果壞賬了 就可以這樣處理? ?


王雁鳴老師 解答
2017-03-11 20:22
王雁鳴老師 解答
2017-03-11 20:35