
一般納稅人企業(yè)增值稅賬戶銷項(xiàng)稅額2000,進(jìn)項(xiàng)稅額5000。老師,月末應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
答: 您好 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 期末留抵 可以不做做分錄的
一般納稅人企業(yè)增值稅賬戶銷項(xiàng)稅額3000,進(jìn)項(xiàng)稅額1000。老師,月末應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
答: 你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3000, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1000, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2000 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2000, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅?2000
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人月末增值稅怎么賬務(wù)處理,銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,月末實(shí)際操作是怎么處理的
答: 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅


婷婷 追問
2022-02-07 22:10
小葉老師 解答
2022-02-07 22:12