
新年好老師,籌建期我公司預(yù)付廚房用具款,增值稅專用發(fā)票已經(jīng)收到,但貨物沒收到,未認(rèn)證抵扣,(假如專票金額是85,稅額是15,預(yù)付款是100)請問分錄怎么寫?
答: 學(xué)員你好,分錄如下 借:在途物資85 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅15 貸:預(yù)付賬款100
老師請問我公司現(xiàn)在是籌建期,有一張12月份刻章的增值稅專用發(fā)票沒認(rèn)證沒抵扣,目前我們也沒有收入,可不可以不管它,不做賬,等到2月份產(chǎn)生銷售了再認(rèn)證做賬呢?
答: 你好,可以在2月認(rèn)證抵扣。不超過360天就可以。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
籌建期單位?;I建期的兩年。這期間的認(rèn)證的增值稅專用發(fā)票??梢粤舻值絻赡暌院蟮挚蹎?/p>
答: 你好,只要認(rèn)證了,可以一直結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣的


Dawn. 追問
2022-02-06 19:20
悠然老師01 解答
2022-02-06 19:31
Dawn. 追問
2022-02-06 19:44
悠然老師01 解答
2022-02-06 20:17