
之前我們公司法人老板從別的銀行借了筆貸款50萬,老板娘說掛他老板私人頭上,錢打在公司公戶上,而且老板也欠公司錢,有往來,我就借銀行存款,貸其他應(yīng)收款-老板,沖他的其他應(yīng)收款。這樣兩抵之后老板欠公司往來只有80萬了,年底他們所有股東分紅,老板娘說把老板欠公司錢轉(zhuǎn)分紅,我就借利潤分配,貸應(yīng)付股利,借應(yīng)付股利,貸其他應(yīng)收款-老板
答: 你好,你想問什么問題,是分錄處理正確嗎、
老師你好,股東法人每月借支:借:其他應(yīng)收款**,貸:銀行存款,月底不歸還,平賬處理,借:利潤分配-應(yīng)付利潤,貸:應(yīng)付利潤,每月月末的時候需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 你好,月底不歸還不用處理的,年末不還錢才做分紅。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,前年度有筆借管理費(fèi)用:6500 貸:銀行存款6500 借方應(yīng)該是沖其他應(yīng)收款 錄錯了 這種調(diào)整的話是紅沖以前的分錄重新作筆正確的還是借:利潤分配—未分配利潤 6500 貸:管理費(fèi)用6500
答: 你好;? ?應(yīng)該是; 借其他應(yīng)收款? 貸以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用? ?


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2022-01-28 12:47
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2022-01-28 13:06
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2022-01-28 15:01