2015.12月的時(shí)候做了一筆分錄:借:庫存商品 200000 貸:應(yīng)付賬款-XX公司暫估入庫 200000 ,一直都掛著,但是庫存商品只有2萬,現(xiàn)在2017年1月收到這家公司的發(fā)票,如果沖掉庫存的話,本月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候庫存就是負(fù)數(shù)了,怎么調(diào)賬做分錄?
傻傻橥
于2017-03-10 09:36 發(fā)布 ??556次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2017-03-10 09:46
哦,那可以沖回以前結(jié)轉(zhuǎn)的成本跟庫存嗎?
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收到發(fā)票,借,庫存商品 負(fù)數(shù),貸,預(yù)付賬款 負(fù)數(shù),按發(fā)票金額,借,庫存商品,貸,應(yīng)付賬款,如果發(fā)票金額與暫估金額沒有差異,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不用調(diào)整
2019-05-21 10:45:55

你好,成本紅沖分錄是
借;庫存商品 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019-04-01 22:10:58

嗯,這兩個(gè)都要紅沖的哦
2019-11-19 09:24:04

您好
這樣賬務(wù)處理正確的
2020-04-21 12:27:18

一、5月收到商品入庫,分錄是:
1、借:庫存商品1000
貸:應(yīng)付賬款——暫估款1000
2、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000
貸:庫存商品1000
二、6月收到發(fā)票后賬務(wù)處理如下:
1、沖銷上月的暫估分錄
借:庫存商品-1000
貸:應(yīng)付賬款——暫估款-1000
2、沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1000
貸:庫存商品-1000
3、按發(fā)票的金額入賬,分錄是:
借:庫存商品1030
貸:應(yīng)付賬款1030
4、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是:
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1030
貸:庫存商品1030
2021-05-29 10:41:30
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