老師,購(gòu)銷合同的印花稅,要取哪些數(shù)據(jù)。取做賬軟件 問
購(gòu)銷合同印花稅計(jì)稅依據(jù): 按合同:若合同分價(jià)稅,以不含稅價(jià)款;未分,含增值稅。 按實(shí)際:采購(gòu)看原材料等借方 %2B 進(jìn)項(xiàng)不含稅,銷售看收入貸方 %2B 銷項(xiàng)不含稅(需剔除非購(gòu)銷、調(diào)整特殊情況)。 定期匯總:匯總當(dāng)期購(gòu)銷金額,再分價(jià)稅情況。 答
個(gè)稅收入申報(bào)有誤,我先改了7月的,數(shù)據(jù)不對(duì),又把1-6 問
您好,你點(diǎn)更正就可以了 答
老師您好 公司銷售醫(yī)療設(shè)備 都是從廠家直接發(fā)到 問
您好,有發(fā)票和出庫(kù)存單就可以 答
老師,您好,請(qǐng)問下房東在2023年的12月底前開具了202 問
你好,這個(gè)房子我是生產(chǎn)辦公用的可以 答
老師,你好,我這里有臺(tái)固定資產(chǎn),原值1106.19元,截止8 問
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 答

老師下午好!公司最近幾個(gè)月沒有計(jì)提工資,也沒給員工發(fā)工資,也沒有申報(bào)個(gè)稅。我想在這個(gè)月補(bǔ)提工資,然后下個(gè)月發(fā)放。這樣可以嗎?個(gè)稅申報(bào)那塊兒怎么處理?謝謝解答!
答: 好可以的,在這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提上,然后下個(gè)月支付,在一月份給他們申報(bào)個(gè)稅,一次申報(bào)就行。
老師,個(gè)稅申報(bào)時(shí)這個(gè)月有的人沒發(fā)工資,用不用給他申報(bào)個(gè)稅,只做計(jì)提
答: 你好,有計(jì)提,就需要根據(jù)計(jì)提的工資金額申報(bào)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司申報(bào)個(gè)稅3月份發(fā)放2月份工資,當(dāng)月申報(bào)個(gè)稅申報(bào)是2月份還是我按計(jì)提工資工資額申報(bào)個(gè)稅
答: 當(dāng)月申報(bào)個(gè)稅申報(bào)是2月份


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2022-01-27 13:41
小林老師 解答
2022-01-27 13:44
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2022-01-27 13:46
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2022-01-27 13:46