
老師,你好,我們公司支電費(fèi)60090.1元,然后專票金額為58515.7,其他2613.6為非稅收入,應(yīng)該怎么出分錄,制造業(yè)
答: 借,管理費(fèi)用60090.1+2313.6 應(yīng)交稅費(fèi),抵扣 貸,銀行存款,總金額
非制造業(yè)電子行業(yè)企業(yè)購(gòu)入紙箱、紙制品,如何做分錄?
答: 您好,這個(gè)計(jì)入到管理費(fèi)用的低值易耗品就行了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我想請(qǐng)問(wèn)一下 公司有其他業(yè)務(wù)收入 售電 分錄是 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入-電 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候分錄是 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:制造費(fèi)用-電 這樣做的話 我不是有制造費(fèi)用掛在賬上了 正確的分錄該怎么做
答: 你好,這個(gè)制造費(fèi)用你們單位支付嗎?你支付出去的借制造費(fèi)用貸。


若你安好,便是天晴 追問(wèn)
2022-01-27 12:12
陳詩(shī)晗老師 解答
2022-01-27 12:15
若你安好,便是天晴 追問(wèn)
2022-01-27 14:18
陳詩(shī)晗老師 解答
2022-01-27 14:28