
出口貨物中有部分商品征稅率為13,退稅率為0,有的發(fā)票已收到在出口退稅里認(rèn)證了,有點(diǎn)還沒有收到發(fā)票,先出口了,申報(bào)的時(shí)候12月都按轉(zhuǎn)內(nèi)銷申報(bào)了,不退稅部分都結(jié)轉(zhuǎn)到成本了,現(xiàn)在想請問老師,現(xiàn)在這部分怎么做賬務(wù)調(diào)整
答: 同學(xué)你好 直接做內(nèi)銷的分錄就行
出口貨物中有部分商品征稅率為13,退稅率為0,有的發(fā)票已收到在出口退稅里認(rèn)證了,有點(diǎn)還沒有收到發(fā)票,先出口了,申報(bào)的時(shí)候12月都按轉(zhuǎn)內(nèi)銷申報(bào)了,不退稅部分都結(jié)轉(zhuǎn)到成本了,現(xiàn)在想請問老師,現(xiàn)在這部分怎么做賬務(wù)調(diào)整
答: 銷售做分錄, 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 進(jìn)退稅差額, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我這邊2018年有兩筆出口,發(fā)票2019年1月份已開,3月份出口退稅申報(bào),退稅率差異進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出31.35元,因沒有期末留底未退到稅。單一窗口發(fā)送資料時(shí)漏了幾條沒發(fā)送出去,專管員老師讓我轉(zhuǎn)內(nèi)銷,我該怎么
答: 出口日期是2018年的,到目前只能轉(zhuǎn)內(nèi)銷








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