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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-03-09 14:19

老師為什么除以5攤銷?含稅金額是109890元,是否需要轉(zhuǎn)化成不含稅金額再攤銷?押金條還沒收到要用其他應收款-押金嗎?

冰凌一笑 追問

2017-03-09 14:31

老師,要是房租發(fā)票來了,應該怎么做會計分錄啊?

鄒老師 解答

2017-03-09 14:14

借;預付賬款    其他應收款   貸;銀行存款 
需要從2月份開始攤銷的,按總金額除以5攤銷

鄒老師 解答

2017-03-09 14:21

你好,因為2-6月是5個月,按不含稅金額計算攤銷,沒有收到但是你的押金已經(jīng)付出了,就需要進行賬務處理的

鄒老師 解答

2017-03-09 14:35

借;待攤費用  貸;預付賬款

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借;預付賬款 其他應收款 貸;銀行存款 需要從2月份開始攤銷的,按總金額除以5攤銷
2017-03-09 14:14:23
1借;預付賬款 貸;銀行存款 借;待攤費用 貸;預付賬款 2,借;管理費用等科目 貸;待攤費用 10000
2017-12-26 16:30:35
你好 先沖暫估按發(fā)票入賬? 原來用的哪個分錄發(fā)來看一下? 是哪年的
2023-05-29 11:28:54
您好,收到發(fā)票的時候可以直接計入對應的費用 借管理費用 房租費
2020-06-16 10:54:57
你好 借預付賬款貸銀行存款 借管理費用-租賃費貸預付賬款
2019-07-08 10:40:14
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