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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-03-09 12:39

用未交增值稅科目,那我交納增值稅的時候,如何作賬務(wù)處理呢老師

追問

2017-03-09 13:03

老師,可不可以這樣理解? 
一般納稅人賬務(wù)處理是: 
開出發(fā)票:借:應(yīng)收賬款 
                     貸:主營業(yè)務(wù)收入 
                            應(yīng)交增值稅(銷) 
收到租賃費:借:銀行存款 
                        貸:應(yīng)收賬款 
一般納稅人用簡易征收的賬務(wù)處理: 
開出發(fā)票:借:應(yīng)收賬款 
                        貸:主營業(yè)務(wù)收入 
                               應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 
收到租賃費:借:銀行存款 
                           貸:應(yīng)收賬款

鄒老師 解答

2017-03-09 12:10

開出發(fā)票:借:應(yīng)收賬款 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交增值稅——未交增值稅  
收到租賃費:借:銀行存款 
貸:應(yīng)收賬款

鄒老師 解答

2017-03-09 12:46

借:應(yīng)交增值稅——未交增值稅  
 
貸:銀行存款

鄒老師 解答

2017-03-09 13:33

可以的

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借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費簡易計稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費簡易計稅 貸銀行存款
2022-03-13 10:29:48
您好 借:應(yīng)收賬款 借方紅字 貸:以前年度損益調(diào)整 貸方紅字 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸方紅字 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)的成本也需要這樣寫分錄
2019-04-28 14:29:35
你好,按這個分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
你好 借:應(yīng)收賬款。貸,主營業(yè)務(wù)收入
2020-08-07 16:04:56
是小規(guī)模納稅人但是收到發(fā)票賬務(wù)處理是借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 是小規(guī)模納稅人開出發(fā)票賬務(wù)處理是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸方: 應(yīng)交稅金―-應(yīng)交增值稅
2016-12-28 16:04:20
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