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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-01-24 09:41

你好 借庫存商品
貸應付賬款  ,發(fā)票回來沖暫估按發(fā)票入賬  

微信用戶 追問

2022-01-24 09:47

我就是不會發(fā)票回來這一步怎么做?

玲老師 解答

2022-01-24 09:50

你好 先紅沖上面分錄 再做借庫存 貸應付

微信用戶 追問

2022-01-24 09:51

紅沖是借應付賬款,貸庫存商品-暫估入庫?

微信用戶 追問

2022-01-24 09:52

我以為是借庫存商品,進項稅額,貸庫存商品-暫估入庫?

玲老師 解答

2022-01-24 09:54

你好 你沒有說是不是專票 是專票是這樣 

微信用戶 追問

2022-01-24 09:58

如果是專票就沖庫存暫估嗎?不用沖應付賬款是不是?如果是普票就直接把庫存商品暫估和應付賬款暫估也沖了嗎?

玲老師 解答

2022-01-24 10:17

你好要沖, 原來分錄 紅沖了 再按發(fā)票入賬 

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相關問題討論
您好!對的。分錄就是這樣。
2017-11-23 09:55:15
是否取得增值稅專用發(fā)票還是取得增值稅普通發(fā)票,如果取得普票,上述憑證處理正確,如果有稅,請在驗票時加入應交稅費——應交增值稅(進項稅額)科目
2017-05-24 18:03:17
您好。正確的科目處理是第二個。
2022-05-10 09:29:38
借庫存商品貸應付賬款,你做的是這個吧?發(fā)票到了之后,借應付賬款貸庫存商品。
2022-04-06 13:49:51
學員你好,全額沖減暫估,按正確數(shù)據(jù)入賬
2022-03-31 16:35:09
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