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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2022-01-24 09:33

同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的

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同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2022-01-24 09:33:42
你好,可以按這樣賬務(wù)處理: 暫估入庫時(shí):   借:原材料     貸:應(yīng)付賬款——入庫未達(dá)賬款   拿到發(fā)票時(shí),首先沖回已經(jīng)暫估入庫的原材料:   借:原材料(紅字)     貸:應(yīng)付賬款——入庫未達(dá)賬款(紅字)   然后,再根據(jù)發(fā)票金額入賬:   借:原材料     應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(進(jìn)項(xiàng))     貸:應(yīng)付賬款
2019-06-08 08:09:09
你好!是的。就是這樣做。
2017-12-26 16:37:42
同學(xué)您好! 購買原材料時(shí),若原材料和運(yùn)費(fèi)分開發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)分別處理。原材料費(fèi)用記入“原材料”科目,運(yùn)費(fèi)記入相關(guān)成本或費(fèi)用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運(yùn)費(fèi);貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)。
2024-03-16 16:10:32
同學(xué)你好 很高興為你解答 可以先做賬 企業(yè)所得稅匯算之前要取得發(fā)票
2021-11-27 12:49:46
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