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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-03-09 11:20

那我本月還需要先記:借管理費用貸現(xiàn)金不?因為一直為入賬

天中照明孟 追問

2017-03-09 11:21

開局發(fā)票的日期是去年的

鄒老師 解答

2017-03-09 11:18

你好,借;應交稅費——應交增值稅   貸;管理費用 
在附表填寫減免

鄒老師 解答

2017-03-09 11:32

你好,需要的

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相關問題討論
你好,借;應交稅費——應交增值稅 貸;管理費用 在附表填寫減免
2017-03-09 11:18:37
借管理費用,貸銀行存款,做這個就可以的。
2021-10-09 16:14:53
您好 哪個月實際抵減增值稅的時候,那個月再做抵減增值稅分錄。
2021-04-01 16:03:54
您的分錄錯誤,正確分錄如下: 1、支付款項時: 借:管理費用 貸:銀行存款 2、全額抵扣時: 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸:管理費用
2020-01-08 17:47:36
先勾選認證,再進項轉出。申報時按480元抵減
2019-05-15 10:30:20
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