
老師,我們公司是2021年1月成立的,我公司21年8月份購買軟件開始做賬,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我們的資產(chǎn)負債表做出來有年初數(shù),因為我們公司是新開的,所以不應(yīng)該有年初數(shù),我去問了金蝶的軟件的客服,客服是說的初始數(shù)據(jù)錯了,所以要調(diào),我應(yīng)該怎么調(diào)?
答: 您好 年初數(shù)您沒有錄入 應(yīng)該是軟件設(shè)置的問題 軟件服務(wù)商給您處理的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年我們公司12月份的資產(chǎn)負債表應(yīng)付職工薪酬和應(yīng)交稅金有余額,我現(xiàn)在做19年1月的賬,期初建賬初始數(shù)據(jù)應(yīng)該填哪一列
答: 您好 應(yīng)該根據(jù)科目余額分別填列

