
老師好,我們公司最近做了留底稅額抵減增值稅欠稅和滯納金,23萬元的留底稅額抵減了18萬元的欠稅和1.6萬元的滯納金,請問賬務(wù)處理該怎么做?謝謝老師
答: 你好;? 那你之前留抵進(jìn)項(xiàng)稅? 是掛在哪個(gè)科目的? 這樣好判斷 ; 滯納金做:借 營業(yè)外支出-滯納金? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ?貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 。假如 你是 留抵進(jìn)項(xiàng)稅還是掛進(jìn)項(xiàng)稅的話??
增值稅進(jìn)項(xiàng)留底稅額抵減增值稅欠稅和滯納金分錄怎么做?
答: 同學(xué)你好 按期末留抵稅額紅字借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目,貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 滯納金計(jì)入營業(yè)外支出
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
本期如果欠稅,可以用下期留底稅額抵減欠稅嗎
答: 您好。一般是不可以的 具體看你稅務(wù)局要求。

