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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-03-08 15:51

謝謝老師   再問一下  月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做

宋生老師 解答

2017-03-08 15:37

您好!借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

宋生老師 解答

2017-03-08 15:53

您好1一、結(jié)轉(zhuǎn)收入 
借:主營業(yè)務(wù)收入 
       其他業(yè)務(wù)收入 
       營業(yè)外收入 
    貸:本年利潤 
二、結(jié)轉(zhuǎn)成本、費用和稅金 
借:本年利潤 
    貸:主營業(yè)務(wù)成本 
           營業(yè)稅金及附加 
           其他業(yè)務(wù)成本 
           銷售費用 
           管理費用 
           財務(wù)費用 
           營業(yè)外支出 
           所得稅費用

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相關(guān)問題討論
你好 計入管理費用科目 借 管理費用 服務(wù)費 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金
2019-06-03 14:02:10
您好!借應(yīng)收賬款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2017-03-08 15:37:41
借:銷售費用-廣告費 貸:應(yīng)付賬款
2020-07-10 14:50:28
你好!不考慮增值稅的前提下,收款時借:銀行存款/庫存現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)收入3000 主營業(yè)務(wù)收入-產(chǎn)品收入6000
2019-06-18 14:38:33
您好,這具體是做什么用的?
2020-07-14 09:25:11
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