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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-01-20 16:15

您好
請問當時收款分錄怎么寫的

胡曼曼 追問

2022-01-20 16:19

賬還沒有做,平時是月底才做的

bamboo老師 解答

2022-01-20 16:26

借:銀行存款100625
貸:預收賬款100625
借:預收賬款 250
貸:銀行存款 250

胡曼曼 追問

2022-01-20 16:38

那我發(fā)票現(xiàn)在可以直接開100375嗎?借預收賬款100375貸主營業(yè)務收入應交稅費?

bamboo老師 解答

2022-01-20 16:51

發(fā)票現(xiàn)在可以直接開100375 借預收賬款100375貸主營業(yè)務收入應交稅費

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相關問題討論
同學你好 你們做固定資產清理嗎
2021-04-27 17:06:27
您好!借預付賬款 貸銀行存款。
2017-01-10 15:02:30
一、付款時, 借:其他應付款——XX公司 貸:銀行存款 二、取得發(fā)票時 借:長期待攤費用——房租 貸:其他應付款——XX公司 三、攤銷時 借:管理費用——房租(或營業(yè)費用——房租) 貸:長期待攤費用——房租
2017-06-18 16:19:53
您好 請問當時收款分錄怎么寫的
2022-01-20 16:15:28
同學你好 時融資租賃的嗎
2021-04-27 17:27:44
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