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送心意

笑笑老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-03-08 15:11

老師,能寫一下分錄嗎?之前上個(gè)月已經(jīng)做了分錄:借   管理費(fèi)用    貸現(xiàn)金了

(??? ? ???) 大云 追問

2017-03-08 15:34

恩,老師,當(dāng)月就開始攤銷嗎?每月3000,他一月份的賬就  借 管理費(fèi),9000 貸現(xiàn)金9000了,那我2月的賬是   咋做?

笑笑老師 解答

2017-03-08 15:03

您好,一次性支付時(shí),記入預(yù)付賬款,以后期間攤銷時(shí)記入管理費(fèi)用。把沒有發(fā)生期間的轉(zhuǎn)入預(yù)付賬款就可以了。

笑笑老師 解答

2017-03-08 15:18

您好, 
一般是這樣, 
借:預(yù)付賬款 
貸:銀行現(xiàn)金等 
借:管理費(fèi)用 
貸:預(yù)付賬款

笑笑老師 解答

2017-03-08 15:42

您好, 
2月: 
借:預(yù)付賬款 3000 
貸:管理費(fèi)用 3000 
 
3月: 
借:管理費(fèi)用 3000 
貸:預(yù)付賬款  3000

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您好 8個(gè)月的物業(yè)費(fèi) 先計(jì)入待攤費(fèi)用 然后按月攤銷
2019-10-17 08:41:32
直接進(jìn)費(fèi)用就可以
2018-11-01 09:44:52
你好,之前長期待攤費(fèi)用是核算發(fā)生的什么費(fèi)用?
2018-07-13 17:30:44
你好,長期待攤費(fèi)用沒取消,取消了待攤費(fèi)用科目,長期指的時(shí)間在一年以上的,你下個(gè)月銷,那么你可以先計(jì)預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款
2016-10-24 15:48:11
你好,不超過一年的計(jì)入預(yù)付賬款。然后按照。實(shí)際的月份攤銷。計(jì)入管理費(fèi)用。
2022-10-25 08:53:05
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