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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-01-20 09:53

你好 多計提 的紅沖處理  借累計折舊
貸 以前年度損益 調整 

youyounana 追問

2022-01-20 10:01

是不是還需要 借以前年度損益  貸利潤分配—未分配利潤

玲老師 解答

2022-01-20 10:10

你好 是的 結轉損益 是這個分錄 

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相關問題討論
你好 多計提 的紅沖處理? 借累計折舊 貸 以前年度損益 調整?
2022-01-20 09:53:48
借:固定資產清理 ? ? ? 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票 借:銀行存款 貸:固定資產清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項 結轉清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入
2022-04-09 10:09:57
你好,學員 借銀行存款2000 累計折舊3000 資產處置損益3000 貸固定資產8000
2022-02-17 17:36:34
你好 借;固定資產清理440000 , 累計折舊 260000,固定資產減值準備100000 貸;固定資產800000 借;銀行存款 400000 ,貸;固定資產清理 , 應交稅費 借;資產處置收益 , 貸;固定資產清理
2019-11-19 08:41:38
固定資產處置: 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 銷售變價: 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費一 應交增值稅(銷項稅額) 結轉固定資產清埋: 清理盈余 借:固定資產清理 貸:資產處置損益 清理虧損時 借: 資產處置損益 貸:固定資產清理
2019-05-23 15:29:47
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