老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下納稅年度終了是什么意思?是從什么 問(wèn)
同學(xué),你好 納稅年度是指用于計(jì)算和報(bào)告?zhèn)€人或企業(yè)稅務(wù)義務(wù)的特定時(shí)間段,通常為一年。 在中國(guó),企業(yè)的納稅年度一般從每年的1月1日開(kāi)始,到12月31日結(jié)束。在美國(guó),個(gè)人納稅人的納稅年度也是從1月1日到12月31日。 答
小型微利企業(yè)是對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不 問(wèn)
是的,就是那樣子的哈 答
老師,財(cái)務(wù)管理制度里面包括財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程嗎 問(wèn)
財(cái)務(wù)管理制度里面,通常包括財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)流程 答
老師,預(yù)付賬款那個(gè)余額在貸方,填資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)該是 問(wèn)
預(yù)付賬款的借方 取預(yù)付借方與應(yīng)付借方 答
老師,公司中秋發(fā)購(gòu)物卡給員工做福利,但是股東沒(méi)有 問(wèn)
同學(xué),你好 股東在你們公司任職嗎? 答

稅局代開(kāi)的專(zhuān)票,作廢了,但是已繳納的稅款未退,要怎么做賬
答: 同學(xué)你好,國(guó)稅局代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票作廢后,繳納的稅款需要申請(qǐng)退稅或以后抵減。你繳納的時(shí)候做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款,以后抵減的時(shí)候就抵減你借方金額 ,不需要掛其他應(yīng)收款的。你都沒(méi)有收到款就不沖銷(xiāo),掛借方就行了。
稅局代開(kāi)發(fā)要預(yù)繳稅款如何做賬務(wù)處理
答: 你好 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人,去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票繳納的增值稅,怎么做賬呢?
答: 你好 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票,繳納的稅款需要我們公司承擔(dān),對(duì)于這稅收繳款書(shū),那我公司怎么做賬呢,
個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)的專(zhuān)票,繳納的稅款需要我們公司承擔(dān),對(duì)于這稅收繳款書(shū),那我公司怎么做賬呢,
小規(guī)模納稅人到稅務(wù)局代開(kāi)增值稅發(fā)票,未收到款項(xiàng),繳納的增值稅款怎么做帳?
小規(guī)模代開(kāi)票10萬(wàn),稅額2912.62元,稅局當(dāng)時(shí)繳納稅款3014.56元,怎么做賬務(wù)處理?謝謝老師


溫暖的草叢 追問(wèn)
2022-01-19 19:56
溫暖的草叢 追問(wèn)
2022-01-19 19:58
白老師(恒者行遠(yuǎn)) 解答
2022-01-19 19:58