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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-01-19 15:56

你好 做賬記待認(rèn)證進(jìn)項科目  

從容的方盒 追問

2022-01-19 15:58

是7月份購進(jìn)貨物產(chǎn)生的,已經(jīng)是記待認(rèn)證科目借方了,現(xiàn)在年底要怎么處理

玲老師 解答

2022-01-19 16:08

沒有認(rèn)證的,不用其他處理。

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是的,需要做賬務(wù)處理。進(jìn)項稅額抵扣銷項是指公司在支付貨物或服務(wù)后可以把納稅繳款的應(yīng)稅貨物和服務(wù)的進(jìn)項稅額累計抵扣已經(jīng)征收的銷項稅額。一般來說,需要做賬務(wù)處理的有以下幾步:首先,根據(jù)公司采購的貨物或服務(wù)的數(shù)量和價格,計算出公司的應(yīng)稅進(jìn)項金額;其次,計算出公司已經(jīng)征收的銷項稅額;然后,根據(jù)公司的實際繳稅情況,累計抵扣已經(jīng)征收的銷項稅款;最后,記錄累計抵扣的金額,完成賬務(wù)處理。
2023-03-15 11:29:42
你好 做賬記待認(rèn)證進(jìn)項科目??
2022-01-19 15:56:48
學(xué)員你好, 做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。 借,管理費用-福利費 貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2018-12-12 14:17:10
一、認(rèn)證后 借:原材料(或費用之類的科目) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款(或應(yīng)付賬款) 二、抵扣時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)
2019-06-30 11:32:27
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-10-14 11:22:41
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