老師您好 我們是一個(gè)國企,自己弄了個(gè)食堂,還有一個(gè) 問
你好,是的,是需要做收入了。 答
已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增的暫估成本,怎么在科目余額消 問
關(guān)鍵是是真實(shí)的暫估嗎? 答
老師,您好,請問最新的快遞費(fèi)(收派服務(wù)費(fèi))開票的賦碼 問
現(xiàn)在還是這個(gè)稅目和編碼,如果改了是沒法開的, 3040409000000000000收派服務(wù)物流輔助服務(wù) 答
建安施工總包合同,包含需安裝的設(shè)備(設(shè)計(jì)費(fèi)、安裝 問
您好,可以的,這個(gè)按明細(xì)來開就可以 答
勞務(wù)派遣公司,招的勞務(wù)工人的工資可以做為派遣人 問
你好,可以的??梢蚤_差額。 答

現(xiàn)在有以下科目余額,怎么做分錄呢?應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)5300(借方)應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)項(xiàng)3300(貸方)應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)20300(借方)應(yīng)交稅費(fèi)_減免稅額820(借方)
答: 你好,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
現(xiàn)在有以下科目余額,怎么做分錄呢?應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)5300(借方)應(yīng)交稅費(fèi)_銷項(xiàng)項(xiàng)3300(貸方)應(yīng)交稅費(fèi)_待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)20300(借方)應(yīng)交稅費(fèi)_減免稅額820(借方)
答: 借:銷項(xiàng)3300 貸:進(jìn)項(xiàng)2480 減免820
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi),減免后應(yīng)交增值稅減免稅額科目有余額,要在當(dāng)月再做個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄,結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅未交增值稅科目嗎?
答: 是的 期末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)過去









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