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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-01-19 12:19

你好 ; 你們本期只有紅沖發(fā)票嗎 ?   紅沖后你做收入和稅額紅沖了嗎  

風中搖曳的樹 追問

2022-01-19 12:24

不是,銷項開了279000,紅沖了77084.7

meizi老師 解答

2022-01-19 12:31

你好 ;    那你不是 用你開票金額減去紅沖金額 余額來報 稅哈   

風中搖曳的樹 追問

2022-01-19 12:37

稅點不一祥嘛,現(xiàn)在的銷項是6個點,紅沖的金額是1個點的

meizi老師 解答

2022-01-19 12:41

 你好 ;   你轉(zhuǎn)成了 一般納稅人 把你1%紅沖的金額一起在6%欄次去減去來報   

風中搖曳的樹 追問

2022-01-19 12:46

請具體說明,不太明白

meizi老師 解答

2022-01-19 12:49

 你好;  意思你是換了公司類型了。  現(xiàn)在是 一般納稅人 你沒有1%欄次。 就 把 你1%紅沖金額  和你6%開票的欄次金額 一起來 報   

風中搖曳的樹 追問

2022-01-19 12:56

金額怎么放呢?直接把數(shù)字減去?

meizi老師 解答

2022-01-19 12:56

 你好;直接 用 比如6%開票是  不含稅20萬。  你 紅沖1%是   2萬不含稅。 那么按8萬來報    ; 有的地方系統(tǒng)就是這樣來報的。 看你地方系統(tǒng)支持不   

風中搖曳的樹 追問

2022-01-19 12:57

還是不明白,剛剛老師說的是1%的稅額÷6%,但是銷售額就變少了,該如何是好

meizi老師 解答

2022-01-19 12:58

 你好 ; 這個你可以跟稅務局確定下  你地方系統(tǒng)允許報不;      有的地方是 會讓你折算成6%稅率金額去  減去來報的 ;     不行你只能去大廳報了 

風中搖曳的樹 追問

2022-01-19 12:58

按照你說的,增值稅就不能通過了,這增值稅就變少了

meizi老師 解答

2022-01-19 13:00

你好 ;那你就折算下。   把 1%的金額 換算成不含稅 。然后用不含稅*6%來減去試試  ;    

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相關問題討論
你好 這情況要去大廳申報?
2022-04-01 10:05:01
按正數(shù)發(fā)票減去負數(shù)發(fā)票的余額申報
2016-06-06 10:57:36
你好,負數(shù)收入會導致你無法申報的
2017-09-11 17:20:02
只開這個別的都沒有開嗎,附表1 填寫專票,列,,6%服務一欄,這個是需要去稅局大廳申報
2020-02-27 11:55:17
你好,應該是負數(shù)申報的。
2021-04-19 10:06:30
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