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風中搖曳的樹
于2022-01-19 12:18 發(fā)布 ??1350次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-01-19 12:19
你好 ; 你們本期只有紅沖發(fā)票嗎 ? 紅沖后你做收入和稅額紅沖了嗎
風中搖曳的樹 追問
2022-01-19 12:24
不是,銷項開了279000,紅沖了77084.7
meizi老師 解答
2022-01-19 12:31
你好 ; 那你不是 用你開票金額減去紅沖金額 余額來報 稅哈
2022-01-19 12:37
稅點不一祥嘛,現(xiàn)在的銷項是6個點,紅沖的金額是1個點的
2022-01-19 12:41
你好 ; 你轉(zhuǎn)成了 一般納稅人 把你1%紅沖的金額一起在6%欄次去減去來報
2022-01-19 12:46
請具體說明,不太明白
2022-01-19 12:49
你好; 意思你是換了公司類型了。 現(xiàn)在是 一般納稅人 你沒有1%欄次。 就 把 你1%紅沖金額 和你6%開票的欄次金額 一起來 報
2022-01-19 12:56
金額怎么放呢?直接把數(shù)字減去?
你好;直接 用 比如6%開票是 不含稅20萬。 你 紅沖1%是 2萬不含稅。 那么按8萬來報 ; 有的地方系統(tǒng)就是這樣來報的。 看你地方系統(tǒng)支持不
2022-01-19 12:57
還是不明白,剛剛老師說的是1%的稅額÷6%,但是銷售額就變少了,該如何是好
2022-01-19 12:58
你好 ; 這個你可以跟稅務局確定下 你地方系統(tǒng)允許報不; 有的地方是 會讓你折算成6%稅率金額去 減去來報的 ; 不行你只能去大廳報了
按照你說的,增值稅就不能通過了,這增值稅就變少了
2022-01-19 13:00
你好 ;那你就折算下。 把 1%的金額 換算成不含稅 。然后用不含稅*6%來減去試試 ;
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一般納稅人報增值稅紅字發(fā)票大于藍字發(fā)票怎么報稅
答: 你好 這情況要去大廳申報?
老師一般納稅人,以前開的發(fā)票開了紅字,報增值稅怎么報
答: 按正數(shù)發(fā)票減去負數(shù)發(fā)票的余額申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 一般納稅人 物業(yè)費開了一張6%的紅字發(fā)票 增值稅申報表里怎么填寫
答: 只開這個別的都沒有開嗎,附表1 填寫專票,列,,6%服務一欄,這個是需要去稅局大廳申報
你好老師 我是河北地區(qū)的 一般納稅人 2月份只開了一張紅字發(fā)票 需要怎樣申報增值稅 都填寫哪些數(shù)據(jù)
討論
銷項紅字發(fā)票怎么申報增值稅,以前是小規(guī)模,現(xiàn)在升為一般納稅人,稅點由原來的1個點變?yōu)楝F(xiàn)在的6個點!上月銷項開票279000,是6個點的專票,現(xiàn)在沖紅77084.7,一個點的稅額,該如何填寫報表
我想問一下,一般納稅人開了紅字發(fā)票,銷售額是負數(shù),還能正常申報增值稅嗎
一般納稅人開具紅字增值稅專用發(fā)票(工程服務),申報增值稅主表時,不含稅金額和稅額分別應該填在哪一列?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2022-01-19 12:24
meizi老師 解答
2022-01-19 12:31
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2022-01-19 12:37
meizi老師 解答
2022-01-19 12:41
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2022-01-19 12:46
meizi老師 解答
2022-01-19 12:49
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2022-01-19 12:56
meizi老師 解答
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2022-01-19 12:57
meizi老師 解答
2022-01-19 12:58
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2022-01-19 12:58
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2022-01-19 13:00