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送心意

羅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-03-08 12:46

老師,我接手時(shí),是否只需要對(duì)方給我倒個(gè)期末數(shù)據(jù)來就可以了,還用那邊把整個(gè)2016年的帳的所有數(shù)據(jù)總賬,明細(xì)等都倒過來嗎?匯算清繳報(bào)表應(yīng)該是他做完再交帳還是我可以拿回來自己做呢?因?yàn)槿ツ瓴皇俏易龅膸?/p>

淡然的咖啡 追問

2017-03-08 13:42

如果他做匯算清繳我只倒期末數(shù)據(jù)就行,如果我做匯算清繳就要倒出全年的數(shù)據(jù)來是嗎?

羅老師 解答

2017-03-08 10:44

交接以前的記賬憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表

羅老師 解答

2017-03-08 13:27

所有總賬和明細(xì)數(shù)據(jù)都導(dǎo)出來 ,因?yàn)閰R算清繳是你自己做的吧

羅老師 解答

2017-03-08 17:07

對(duì)的

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相關(guān)問題討論
交接以前的記賬憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表
2017-03-08 10:44:43
匯算清繳的是根據(jù)本年度的利潤,以前年度的可以通過以前年度調(diào)整以后
2018-12-31 14:07:52
同學(xué)您好,這補(bǔ)貼是記入營業(yè)外收入的
2021-06-08 21:48:20
你好,將實(shí)際發(fā)放數(shù)與上年計(jì)提數(shù)的差額計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目,即:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:以前年度損益調(diào)整 然后轉(zhuǎn)入未分配利潤,即 借: 以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤 如有不明白的歡迎繼續(xù)提問,如果已經(jīng)明確,請(qǐng)點(diǎn)擊:問題已解決,謝謝!
2018-03-29 09:04:01
不涉及損益類科目,對(duì)匯算清繳沒有影響的
2020-06-26 18:28:03
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