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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-01-18 11:10

你好,直接沖減收入,沖減增值稅

陳愛娟 追問

2022-01-18 16:50

老師怎么沖減稅金呢

冉老師 解答

2022-01-18 16:53

全部反方向沖回的,學(xué)員

陳愛娟 追問

2022-01-18 16:54

老師,沖了收入后就銷項明細(xì)表,跟科目余額表借方有銷項,要截屏,分錄怎么做,以前每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項,借:銷項,貸:轉(zhuǎn)出未交,借:轉(zhuǎn)出未交,貸:未交,交稅的時候,借:未交 貸:銀存存款  現(xiàn)在怎么沖銷稅金,分錄怎么寫,才能截屏,我要分錄

冉老師 解答

2022-01-18 16:55

借主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷項稅
貸應(yīng)收賬款

陳愛娟 追問

2022-01-18 16:58

因為稅金已經(jīng)繳納會影響利潤嗎?分錄是不是這樣:第1筆借:銷項負(fù)數(shù),貸:轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù),第2筆借:轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù) 貸:未交負(fù)數(shù) ,第3筆借:未交  貸:未分配利潤

冉老師 解答

2022-01-18 17:01

這個沒關(guān)系啊,增值稅后期還會結(jié)轉(zhuǎn)的,不用管以前了

陳愛娟 追問

2022-01-18 17:06

現(xiàn)在年末了呀,老師必須截平呀

冉老師 解答

2022-01-18 17:06

這個年末的話,你們實際還欠款嗎,

陳愛娟 追問

2022-01-18 17:17

這是我們收的

冉老師 解答

2022-01-18 17:23

如果調(diào)完之后,各個有余額,對沖掉

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相關(guān)問題討論
你好,直接沖減收入,沖減增值稅
2022-01-18 11:10:53
你好,借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 你的成本是人工費和材料費
2018-12-06 13:28:45
是的,你們開紅字之后不開藍(lán)字發(fā)票嗎,那這個只能去稅局申報退稅看還是抵以后稅款
2019-03-28 10:45:33
你好,結(jié)轉(zhuǎn)分錄, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷)貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2019-12-11 22:52:13
進項大于銷項的話,月底可以不用做結(jié)轉(zhuǎn)憑證
2020-06-20 08:30:48
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