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送心意

來來老師

職稱中級會計師

2022-01-18 10:31

你好 
其他營業(yè)賬簿的印花稅自2018年5月1日起免征。
參考文件:《財政部 稅務總局關于對營業(yè)賬簿減免印花稅的通知》(財稅[2018]50號)。

這個應該是不需要申報了
要是您稅局申報表里有 看是核定信息是次還是年
一般不會季報

劉一一 追問

2022-01-18 11:01

免征是不是就可以不用申報了,我們報表就要求申報印花稅,稅種自己采集

來來老師 解答

2022-01-18 11:07

你好 免征增值稅的話 看下是不是我前面發(fā)您的情況
是的話 不用申報 但是可能需要稅局幫助處理比對和清卡
要是不征稅是企業(yè)所得稅 是要看您申報情況(坐標河北我們這邊稅局發(fā)的,個人一般是填寫5行的類型)
申報季度企業(yè)所得稅時,不征稅收入直接填寫在主表第5行“減:不征稅收入”哦。溫馨提醒:建議您檢查一下第3欄次利潤總額中有無扣除掉此項,如已扣除不征稅收入的話,則本欄次無需體現(xiàn)。

來來老師 解答

2022-01-18 11:11

不好意思 發(fā)錯了 點錯了 稍等啊

來來老師 解答

2022-01-18 11:13

你好 我問了下我們這邊管理員 
說要是擔心就報一下 看下是否系統(tǒng)有提示
這個免征 是不用交稅的
點擊“財行稅綜合申報”按鈕?進入后在“財產和行為稅稅源信息報告”中點擊印花稅后面的“稅源采集”?新增稅源信息(選擇對應“申報方式”)?稅源信息會自動同步到報表中?勾選上需要申報的報表,點擊下一步?核對數(shù)據(jù)無誤后就可以保存申報繳款了。注:應稅憑證名稱選擇“其他營業(yè)賬簿”,填寫件數(shù),后面會自動出現(xiàn)減免代碼和減免額(“其他營業(yè)賬簿”可享受免稅),檢查數(shù)據(jù)無誤就可以申報啦。

來來老師 解答

2022-01-18 11:13

可以問下您那稅局的要求

劉一一 追問

2022-01-18 12:01

好的,謝謝

來來老師 解答

2022-01-18 13:28

客氣 對您有幫助就好

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相關問題討論
是的
2015-12-16 08:56:53
營業(yè)賬簿印花稅申報需要攜帶以下材料:營業(yè)執(zhí)照副本、公章、申報表等,到當?shù)氐亩悇站诌M行申報。 營業(yè)賬簿印花稅的計稅依據(jù)為實收資本與資本公積的合計數(shù),稅率是萬分之五。印花稅的申報時間一般為每月的15號之前,如果需要變更申報時間,需要攜帶營業(yè)執(zhí)照副本、公章、申報表等材料到當?shù)氐亩悇站诌M行變更
2023-10-31 11:46:29
您好,同學,除了資金賬簿都是免稅的,不用申報。
2020-03-18 15:07:36
按每本5元申報,至少申報4本賬薄的印花稅。
2018-03-30 16:14:28
您好 其他營業(yè)賬簿印花稅現(xiàn)在免征了
2020-01-12 19:24:44
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精選問題
  • 老師你好,我想問問怎么把個稅數(shù)據(jù)備份在同一臺電

    步驟1:備份舊電腦數(shù)據(jù) 1.?打開舊電腦的自然人電子稅務局(扣繳端),登錄需備份的企業(yè)(如企業(yè)A)。 2.?點擊【系統(tǒng)設置】→【系統(tǒng)管理】→【備份恢復】→【備份設置】,選擇備份路徑(如自定義文件夾“企業(yè)A備份”),點擊“備份”,完成企業(yè)A的數(shù)據(jù)備份。 3.?若舊電腦還有其他企業(yè)(如企業(yè)B),重復上述步驟,單獨備份(如備份到“企業(yè)B備份”文件夾)。 步驟2:新電腦恢復并添加多企業(yè) 1.?恢復首家企業(yè): 打開新電腦的扣繳端,先不登錄任何企業(yè),點擊【系統(tǒng)設置】→【系統(tǒng)管理】→【備份恢復】→【恢復設置】,選擇舊電腦備份的“企業(yè)A備份”文件,點擊“恢復”,恢復后登錄企業(yè)A,確認數(shù)據(jù)無誤。 2.?添加第二家企業(yè)(多企業(yè)管理): 保持扣繳端登錄狀態(tài)(或重新打開扣繳端),點擊界面右上角【企業(yè)管理】→【添加】,輸入第二家企業(yè)(如企業(yè)B)的“納稅人識別號”“單位名稱”,點擊“保存”。 接著,點擊【系統(tǒng)設置】→【系統(tǒng)管理】→【備份恢復】→【恢復設置】,選擇舊電腦備份的“企業(yè)B備份”文件,點擊“恢復”。 恢復后,在【企業(yè)管理】中切換到企業(yè)B,即可單獨操作其個稅申報,與企業(yè)A的數(shù)據(jù)互不干擾。

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