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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-17 20:02

你好,2021年9月 a公司收到了b公司的貨款,未給開票
借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款
2021年10月給開了專票過去
借:預(yù)收賬款 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

受傷的手機(jī) 追問

2022-01-17 20:14

老師好,2021年2月 a公司收到了b公司的發(fā)票,未給付款。如何記賬呢?2021年10月a公司才付款給b公司,對于a公司,又如何記賬呢?謝謝老師

鄒老師 解答

2022-01-17 20:15

你好,對于a公司
2021年2月 a公司收到了b公司的發(fā)票,未給付款
借:庫存商品或原材料  ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),  貸:應(yīng)付賬款
2021年10月a公司才付款給b公司
借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款 
(如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)

受傷的手機(jī) 追問

2022-01-17 20:17

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2022-01-17 20:19

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。

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你好,2021年9月 a公司收到了b公司的貨款,未給開票 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 2021年10月給開了專票過去 借:預(yù)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022-01-17 20:02:55
您好 借:預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借:庫存商品等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
2022-01-17 21:22:39
你好,如果這張發(fā)票是開錯(cuò)的,您需要開紅字發(fā)票就可以
2020-07-31 18:23:19
你好 14號(hào),借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款等科目 16號(hào),借;庫存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;預(yù)付賬款
2020-05-12 22:12:15
借;預(yù)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2017-05-03 14:43:37
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