
21年12月份做暫估成本分錄,1月份收到發(fā)票,我要怎么做賬?
答: 你好 12月份做暫估的分錄是怎樣的?有差額嗎? 沒(méi)有差額可以沖銷一下暫估 再入賬一次就可以 要是有差額 不知您的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是?
老師,我想問(wèn)一下2018年年末有一筆成本是暫估的,成本票是2019年2月才收到的,我2019年應(yīng)該如何做賬,分錄應(yīng)該怎么做?
答: 你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目 如果2018年結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯(cuò)誤,還需要根據(jù)發(fā)票對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)的成本做相應(yīng)調(diào)整
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
暫估成本應(yīng)該怎么做分錄,然后收到發(fā)票之后沖暫估該怎么做分錄
答: 借:原材料 貸:其他應(yīng)付款暫估


來(lái)來(lái)老師 解答
2022-01-17 19:12