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昏睡的書本
于2022-01-17 10:39 發(fā)布 ??776次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2022-01-17 10:40
同學你好,是小規(guī)模代開的專票?
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你好,增值稅專票當月作廢了,可是季末在報稅的時候,仍然要把作廢的數(shù)據(jù)添加上,也就是多交稅了,怎么辦
答: 同學你好,是小規(guī)模代開的專票?
第一年增值稅多交稅負提高,第二年能調低嗎?
答: 你好,只要不低于你們當?shù)匾?guī)定的稅負,可以。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷售方給我們開具13%的專票,對我們來說是不是多交稅了,我們是6%交增值稅
答: 您好,您是一般納稅人。您可以進項抵扣不會多交 您好,您是一般納稅人,您可以進項抵扣,不會多交稅。
老師,增值稅多交了,收入少記了,這個分錄如何寫?
討論
一季增值稅多交了,該怎樣處理
企業(yè)增值稅多交 怎么抵減
1月份的時候增值稅多交了0.02分導致現(xiàn)在賬上不平,
小規(guī)模納稅人,增值稅多交了,會計分錄怎么寫
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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