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知性的外套
于2022-01-17 08:45 發(fā)布 ??1333次瀏覽
venus老師
職稱: 中級會計師
2022-01-17 08:46
您好,根據(jù)外貿(mào)出口退稅系統(tǒng)生成報表里面的免抵稅額進行填寫即可或者生產(chǎn)型企業(yè)免抵退申報報表中的免抵稅額進行填寫即可
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老師,出口免抵稅額的附征稅在哪兒填報
答: 您好,根據(jù)外貿(mào)出口退稅系統(tǒng)生成報表里面的免抵稅額進行填寫即可或者生產(chǎn)型企業(yè)免抵退申報報表中的免抵稅額進行填寫即可
申報出口退稅中,免抵稅額可以抵稅嗎?如何抵?稅表如何填報?
答: 你好,免抵稅額不可以抵稅,是要交附加稅的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
出口貿(mào)易,出口銷售額填報(三)免抵退銷售額還是(四)免稅銷售額
答: 你好 商貿(mào)的選擇四
上月出口免抵退審核應免抵稅額金額,本月需要哪些操作,增值稅申報怎么填
討論
應交增值稅=銷項稅額-(進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額-減免稅款+出口退稅請問填報統(tǒng)計報表要填應交增值稅,但是上期有留抵的情況下,是不是也要計算在內(nèi)應交增值稅=銷項稅額-(進項稅額+上期留抵稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額-減免稅款+出口退稅
出口企業(yè)在申報附加稅時如何填寫免抵稅額
出口免抵額需要上附加稅這個免抵額是出口退稅申報表上的出口免抵額那個數(shù)碼還有如果補交18年附加稅得怎么做賬
每月增值稅實際稅負率=【銷項稅額-進項稅額+進項稅額轉(zhuǎn)出+免抵退實際退稅額-期初留抵稅額+(固定資產(chǎn)進項稅額合計、期末留抵稅額合計)】/(按適用稅率計稅銷售額+免抵退辦法出口銷售額) 其中的免抵退實際退稅額是指當月申報的出口應退稅額+出口抵減內(nèi)銷應納稅額嗎?還是指上月申報的出口應退稅額+出口抵減內(nèi)銷應納稅額?
venus老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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