
老師,20年購買空調(diào)入錯賬做了固定資產(chǎn),進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,未計(jì)提折舊,現(xiàn)在想轉(zhuǎn)入辦公費(fèi)怎么做分錄
答: 同學(xué)你好 很高興為你解答 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:固定資產(chǎn)清理
老師你好!購進(jìn)固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)-電腦 12000 借:銀行存款 12000 計(jì)提折舊 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:累計(jì)折舊 折舊完了,這個借方的固定資產(chǎn)怎么處理呢?做什么分錄?
答: 你好; 你到時變賣或者報(bào)廢就可以清理固定資產(chǎn) 原值 借方和累計(jì)折舊貸方的余額的 ; 你要變賣了嗎
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
計(jì)提本月辦公用固定資產(chǎn)折舊2000元,銷售用固定資產(chǎn)折舊1000元,本月出租固定資產(chǎn)折舊1500元,編制會計(jì)分錄
答: 借:管理費(fèi)用-折舊 借:銷售費(fèi)用-折舊 借:其他業(yè)務(wù)成本-折舊 貸:累計(jì)折舊

