
老師們,應交稅金負一萬多。這個怎么解決?平常交增值稅是借:應交稅金——增值稅貸:銀行存款 營業(yè)稅金及附加計提借:應交稅金——城建 應交稅金——教育 應交稅金——地方貸:營業(yè)稅金及附加——城建 營業(yè)稅金及附加——教育 營業(yè)稅金及附加——地方交費時借:營業(yè)稅金及附加——城建 營業(yè)稅金及附加——教育 營業(yè)稅金及附加——地方貸:銀行存款但現在應交稅是負數。這個是?
答: 您好 附加稅計提跟繳納的分錄您做錯了 計提 借:稅金及附加-城建稅 稅金及附加-教育費附加 稅金及附加-地方教育費附加 貸:應交稅費-城建稅 應交稅費-教育費附加 應交稅費-地方教育費附加 上交 借:應交稅費-城建稅 應交稅費-教育費附加 應交稅費-地方教育費附加 貸:銀行存款 增值稅您確認收入的時候有沒有價稅分離
支付營業(yè)稅金及附加的時候可以做借:營業(yè)稅金及附加 應交稅費-應交營業(yè)稅 貸銀行存款嗎?
答: 計提時 借:營業(yè)稅金及附加 貸 ;應交稅費-應交營業(yè)稅 扣繳稅金時 借;應交稅費-應交營業(yè)稅 貸;銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
營業(yè)稅記入營業(yè)稅金及附加具體會計分錄:計提:借:營業(yè)稅金及附加 xxxx貸:應交稅費-應交營業(yè)稅 xxxx繳納:借:應交營業(yè)稅-應交營業(yè)稅 xxxx貸:銀行存款或者庫存現金 xxxx可是我做的時候繳納時還是借:營業(yè)稅金及附加貸:銀行 我改怎么調帳???
答: 你 這個分錄已經跨年了吧
月末 應交增值稅結轉應交稅費-未交稅費 附加稅需要計提 營業(yè)稅金及附加是這樣嗎??然后下個月 借 應交增值稅-未交增值稅 營業(yè)稅金及附加 貸 銀行存款
問題,借:營業(yè)稅金及附加 100 貸:應交稅費-城建稅 100 借:應交稅費-城建稅 100 貸:銀行存款 100這個負債類的 應交稅費-城建稅 期末能有額嗎?
那需要計提嗎?借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅費-城建,附加 。交錢的時候 借:應交稅費-城建,附加 貸:銀行存款?可以不計提嗎
老師,收到稅局退回第一季度的附加稅怎么做賬呢?我們原來是:借:營業(yè)稅金及附加——附加稅 貸:應交稅費——附加稅借:應交稅費——附加稅 銀行存款現在應該怎么調整?

